下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 B、组织应就影响内...

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有:A、组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险 B、组织应对影响其目标实现...

下列各项中,符合现金监盘要求的有:A、被审计单位会计主管回避 B、监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账 C、不同存放地点的现金同时进...

下列各项关于国家审计机关的表述,正确的有:A、国家审计机关有权责令被审计单位在期限内退还被侵占的国有资产 B、国家审计机关可以向社会公众公布审计结果 ...

下列各项表述中,正确的有:A、国家审计可以聘请外部人员参与审计工作 B、内部审计无需向被审计单位发出审计通知书 C、社会审计依法出具审计报告和审计处理...

为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始凭证有:A、货币资金支出凭证 B、采购订单 C、采购合同 D、购货发票 E、验收单

审计人员在审计时可以采用顺查法,则适用于顺查法的被审计单位审计特点有:A、业务规模较小 B、内部控制比较健全 C、组织机构不健全 D、会计资料较少 ...

检查编制利润表遵循会计原则的情况时主要侧重:A、谨慎性原则 B、权责发生制原则 C、配比原则 D、实际成本计价原则 E、即时性原则

电子数据审计中,数据采集的方式有:A、文件传输 B、数据验证 C、直接拷贝和直接读取 D、开放数据互连 E、平行模拟

按审计范围划分的审计种类有:A、详细审计 B、抽样审计 C、全部审计 D、局部审计 E、就地审计

相关分类

推荐文章

更多 本分类最新文章

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0877秒, 内存占用2.43 MB, Cache:redis,访问数据库13次