案例一 (一)资料2014年4月,某审计组对甲公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:  1.每月末,由日常负责到银行取送单据的...

案例一 (一)资料2014年4月,某审计组对甲公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:  1.每月末,由日常负责到银行取送单据的...

2014年12月,A审计人员开始审计甲公司2014年度财务报表,甲公司为果汁生产企业,2014年期初、期末存货余额占资产总额比重重大。存货主要包括苹果和桶...

2014年12月,A审计人员开始审计甲公司2014年度财务报表,甲公司为果汁生产企业,2014年期初、期末存货余额占资产总额比重重大。存货主要包括苹果和桶...

2013年1月,甲公司(母公司)将本公司的某项专利权以100万元的价格转让给乙公司(子公司),该专利权在甲公司的取得成本为80万元,原预计使用年限为10年...

以下关于函证银行存款的说法中正确的有( )。A.函证对象包括零余额账户和已经结清的银行存款账户 B.要求银行直接回函至会计师事务所 C.是以被审计...

下列有关审计证据可靠性的提法中,正确的是( )。A.被审计单位内部控制有效时生成的内部证据比内部控制薄弱时生成的内部证据更可靠 B.从原件获取的证据比...

下列因素与被选为绩效审计的机会正相关的是()。A.预计的审计效果 B.资金规模 C.管理风险 D.影响力 E.审计成本和可操作性

下列关于薪酬循环的内部控制说法正确的有( )。A.工薪可以由负责考勤的人来发放 B.工薪的计算应当独立验证,包括将审批工薪总额与汇总报告进行比较 ...

下列关于审计准则的作用的表述中,不正确的有( )。A.审计准则是进行处理处罚前的“唯一”依据 B.审计准则可以用来评价被审计单位的行为 C.审计准...

相关分类

推荐文章

更多 本分类最新文章

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0765秒, 内存占用2.43 MB, Cache:redis,访问数据库11次