下列各项中,符合授权审计要求的是()。  A.审计机关授权某国有企业内部审计机构对该企业财务收支进行审计   B.审计署授权地方审计机关对某国际组织贷款...

下列各项中,不属于社会审计实施阶段工作的是()A、签订审计业务约定书 B、重新确定重要性水平 C、对内部控制进行测试 D、对财务报表项目进行实质性测试

下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是()A、工资单一式多联 B、代扣款项的计算经过独立复核 C、工资的核定和发放由出纳负责 D、产...

下列各项审计证据中,属于实物证据的是()A、计算机中储存的资料 B、与当事人谈话的录音带 C、被审计单位的库存现金 D、经济业务发生时现场的录像带

为证实合并财务报表合并范围的正确性,审计人员应当采取的审计程序是()A、了解重大投资活动的决策过程 B、确认合并财务报表的编制方法是否合规 C...

审计人员实地检查有形资产可以确定()A、有形资产的所有权 B、有形资产是否真实存在 C、有形资产计价的正确性 D、有形资产计提折旧方法的合理性

审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据、询问被审计单位有关人员,均未能有效证实其真实性,审计人员应进一步采取的措施是()A、函证债权...

根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是()A、保持审计的独立性 B、按照分工完成审计任务 C、如实记录实施的审计工作 D、对...

财务审计一般审计目标中的总体合理性是指()A、各类业务记录于正确的会计期间 B、实际存在或发生的金额均已记录或列报 C、记录或列报的金额是实际存在或发...

被审计单位作出了不恰当会计估计,但所涉金额远远低于重要性水平,在不考虑其他因素的情况下,注册会计师应出具的审计报告类型是()A、保留意见的审计报告 B、...

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