下列各项中,会导致被审计单位当期应付职工薪酬虚增的有()A、不计提公费经费 B、将研发人员的薪酬计入生产成本 C、将离职后福利计入应付职工薪酬 D、...

下列各项表述中,正确的有()A、国家审计可以聘请外部人员参与审计工作 B、内部审计无需向被审计单位发出审计通知书 C、社会审计依法出具审计报告...

为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有()A、函证银行存款余额 B、审查银行存款日记账并与总账相核对 C、取得银行对账单并编...

为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始证据有()A、货币资金支出凭证 B、采购订单 C、采购合同 D、购货发票 E、验收单

审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()A、确定的样本量过少 B、实施了不恰当的审计程序 C、实施了不恰当的抽样方法 D、因...

审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有()A、应收账款的重要性 B、拟采取的函证方式 C、以前年度函证的结果 D、被...

审计人员对不可控风险的做法有()A、建立风险基金制度,办理职业保险 B、加强审计质量控制,严格执行审计准则 C、签订业务约定书,取得管理当局说...

审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检...

被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有()A、将建造固定资产领用的屋子计入在建工程成本 B、将建造固定资产试运转...

被审计单位对外币业务在资产负债表日的下列处理,审计人员认为正确的有()A、外币货币性项目,采用交易发生日即期汇率折算 B、外币非货币性项目,采用资产负债...

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