2017年,甲公司当期应交所得税15 800万元,递延所得税资产本期净增加320万元(其中20万元对应其他综合收益,其他的均影响损益),递延所得税负债未发...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 2017年,甲公司当期应交所得税15 800万元,递延所得税资产本期净增加320万元(其中20万元对应其他综合收益,其他的均影响损益),递延所得税负债未发生变化,不考虑其他因素,2017年利润表应列示的所得税费用金额为(  )万元。
选项 A.15 480 B.16 100 C.15 500 D.16 120
答案 C
解析 2017年利润表应列示的所得税费用=应交所得税+递延所得税费用=15 800-(320-20)=15 500(万元)。

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