下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B企业内部建立分级采购批准制度C签发支票要经过被授权人...

审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极函证的是:A认为被函证人能认真处理询证函B预计应收账款记录差错率较高C应收账款余额较大D有理...

进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入到计算机中,观察比较输出是否与预期相符。这一方法是:A测试数据法B虚拟实体法C平行模拟...

下列关于电子数据审计流程的描述中,正确的是:A数据采集——数据清理——数据转换——创建中间表——数据分析B数据采集——数据转换——数据清理——创建中间...

对有因果关系的两类或多类经济数据之间的关系进行分析,推导出相应的因果模型的效益审计分析方法是:A内容分析法B同归分析法C价值分析法D成本效果法

注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,应当发表的审计意见类型是:A无保留意见B无法表示意...

审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的预算执行和其他财政收支审计情况的报告是:A审计结果报告B审计结果公告C审计工作报告D审计机关...

在审计抽样时,下列各项中与所需样本量成反向关系的是:A总体项目差异B总体容量C审计结论的可靠性程度D审计结论的精确限度

审计人员运用系统选样法从10000张销售凭证中抽查200张。如果以第137号凭证作为起点,下列样本号码中一定会被选中的是:A157B167C177...

审计人员在运用抽样技术对存货计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是:A误拒风险B信赖不足风险C误受风险D信赖过度风险

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