下列各项中,属于资产负债表审查内容的有:A会计原则的遵循情况B报表编制方法的合规性C所得税会计处理的正确性D报表所列主要指标的可信性E营业...

下列关于实收资本审查的表述,正确的有:A实收资本业务不适合采用全面详细的审查方法B对外币出资的要查明采用的折算汇率是否适当C对实物资产投资要重点查...

下列各项中,违反筹资与投资业务循环内控制要求的有:A企业财务部门制定举债政策及内部批准程序B企业偿还债务时,直接根据债务协议执行,无需经过正式的授权审...

审计人员在审查工资总额真实性时,可采用的实质性审查程序有:A查阅企业员工名册,查明在册员工总数B观察考勤与工资结算职责是否分离C审查工资总额各组成...

下列各项中,属于对应付职工薪酬实质性审查的有:A审查薪酬费用账务处理的正确性B重新计算工资结算汇总表的正确性C审阅与薪酬业务有关的制度规定D抽...

在薪酬业务循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责包括:A考勤记录与审批B工资结算汇总表的编制与审核C工资单的编制与审核D人员调配单的编制...

下列情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有:A存货长期闲置B存货实体已经部分损坏C存货的市价大幅度下跌D当期存货发出的计价方法发生...

下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A观察存货保管与盘点职责是否分离B追踪原材料入库业务各项控制的执行情况C计算存货周转率并与上...

审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年末并未入账,被审计单位可能存在的情况有:A未收到货物...

为了核实营业收入的截止期,审计人员可实、的审计程序有:A对存货进行监盘B核对主营业务收入总账和明细账C计算重要产品的毛利率并与上期比较D核对比...

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