对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。  A.在审计...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。  
选项 A.在审计报告中反映这一情况  B.相关内部控制不可信赖   C.采购部主任没有执行采购程序  D.可能发生多次类似采购行为  
答案 D
解析

相关内容:采购,循环,内部控制,采购部,主任,申请,价格,资料,审计

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