审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。A:有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。
选项 A:有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因 B:验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款 C:财会部门未能及时记录应付账款 D:采购部门未能及时登记采购业务
答案 A
解析

相关内容:审计人员,调查,环节,内部控制,账款,采购,业务,调整,测试

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