针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.在办理费用报销的付款...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。
选项 A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表
答案 BD
解析 由于登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由出纳一个人负责,故B项不正确,应对此提出建议;由于无论余额核对是否相符,均须编制银行存款余额调节表,故D项不正确,应对此提出建议。

相关内容:公司,货币资金,相关,内部控制,做法,审计师,建议,现金,收入,银行,支出,费用

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0397秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次