[更多>>]
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0237秒, 内存占用1005.63 KB, Cache:redis,访问数据库15次
评论:审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的被审计单位的内部控制,部分内容摘录如下:(1)负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单...
[更多>>]